2025年度张掖市民政局(汇总)部门决算
索引号
620700063/2026-00099
文号
关键词
发布机构
市民政局
公开形式
责任部门
生成日期
2026-09-30 16:24:06
是否有效
是

 


目 录



第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释


第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责贯彻执行民政工作的法律法规和方针政策;拟订全市民政工作的有关规章和民政事业发展规划,并负责组织实施和监督检查。

2.负责依法对全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督,承担全市社会组织党建工作。

3.拟订社会救助配套政策和标准,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助和全市居民家庭经济状况核对工作。

4.负责行政区划、行政区域界限管理和地名管理工作。承办乡镇(街道)等行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作。指导调处县、乡镇边界争议,组织指导全市涉及省、市、县、乡镇行政区域界线联检工作。

5.负责婚姻登记管理工作,推进婚俗改革。

6.负责殡葬管理服务工作,推进殡葬改革。

7.落实残疾人权益保护政策,推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

8.落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度,指导救助保护机构管理工作。

9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作,协调落实应对人口老龄化政策措施、承担市老龄工作委员会具体工作的职责。

10.指导做好慈善事业、社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

11.承办市委、市政府和省民政厅交办的其他事项。

二、机构设置

张掖市民政局下设7个科室,分别是:

1.办公室(政策法规科)。拟订全市民政事业发展规划,负责机关文电、会务、机要、档案、政务公开、督查督办、政务协调、民政统计、安全保密、信访、信息宣传、理论研究工作。负责拟定民政依法行政工作规范和规章制度并组织实施,开展民政系统法制宣传教育和行政执法责任制的组织实施,承担民政规范性文件的审核工作、行政复议和行政应诉工作,负责民政执法体系和队伍建设。负责机关和直属单位人事和机构编制工作。负责机关离退休干部职工管理服务工作。指导和监督民政事业资金管理工作,负责机关财务及直属单位国有资产管理工作。

2.社会组织管理和党建工作科(市社会组织执法监督局)。拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法,按照管理权限对社会组织进行登记管理和执法监督。督促社会组织宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,指导做好社会组织党的建设,拟定促进全市慈善事业发展政策和慈善组织及其活动管理办法,指导社会捐助工作。

3.社会救助科。拟订城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准,健全城乡社会救助体系,承办困难群众救助补助资金分配和监管工作。参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。指导做好全市居民家庭经济状况核对工作。

4.区划地名科(张掖市地名办公室)。承担全市行政区划管理、行政区域界线管理工作。承办乡镇(街道)等行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作。指导调处县、乡镇边界争议,组织指导全市涉及省、市、县、乡镇行政区域界线联检工作。

5.养老服务科。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。推进农村留守老年人关爱服务工作,指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。

6.社会事务和儿童福利科。推进全市婚俗和殡葬改革,落实婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策,指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作,协调县际生活无着流浪乞讨人员救助事务。指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度,指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。

7.老龄工作科。拟定并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调全市老年人权益保障工作,组织开展人口老龄化国情宣传教育。拟定全市老年人社会参与政策并组织实施。承担全市老年人口状况、老龄事业发展统计调查工作。牵头发放高龄津贴。

张掖市民政局直属管理4个科级预算单位。具体如下:

1.市救助管理站(市未成年人社会保护中心):负责对全市生活无着的流浪、乞讨以及临时遇困人员实行24小时的救助管理,保障其基本生活权益。为流浪乞讨、被偷被骗、务工不着、精神病、痴呆傻、残疾人、老年人等求助对象提供食宿、帮助返乡和医疗救治等救助服务。对流浪未成年人提供救助、管理、教育和保护。突发性事件、灾害天气临时困难群体的救助;市里各种大型活动的救助保障。承担省、市协作救助和接送工作,同时负责各县(区)救助管理业务工作的指导。承办上级有关部门交办的其他突发应急救助管理工作。负责拟定全市未成年人社会保护规划并组织实施;承担构建覆盖城乡的未成年人社会保护网络工作;负责开展困境未成年人救助帮扶工作。

2.市社会福利院。面向社会提供公益服务,为全市城镇“三无”老人,经济困难老人、计划生育特殊家庭老人提供日常生活照料、疾病预防治疗和重大疾病的医疗康复服务;做好社会各界志愿服务、慰问、捐赠等接待工作;做好全市城镇“三无”老人,经济困难老人、计划生育特殊家庭老人死亡后的殡葬服务等工作;同时面向社会开展社会化养老,实行养、治、康、教、娱乐一体化服务。

3.市儿童福利院。主要职责贯彻落实国家儿童福利相关政策和规定。负责做好全市弃婴、孤儿和事实无人抚养儿童集中养育工作;负责院内孤残儿童医疗、康复、教育等工作;负责院内弃婴、孤儿家庭寄养、收养工作;负责接收、管理社会各界对儿童福利院的慈善捐赠活动。

4.市福利彩票发行管理中心。承担全市中国福利彩票的发行、销售与管理,宣传福利彩票的公益性,筹集福彩社会公益金用于保障我市社会福利事业和社会公益事业的发展。制定符合本市实际情况的销售管理办法和工作规范;负责组织实施全市福利彩票的形象建设、营销宣传、业务培训、人才队伍建设;负责各区县的福利彩票营销管理工作;协调有关部门,打击非法彩票销售活动。市福彩中心为科级建制的自收自支事业单位,资金纳入财政政府性基金预决算管理。

第二部分 2025年度部门决算表

  1. 收入支出决算总表

公开01表

部门:张掖市民政局(汇总)

2025年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,586.45

一、一般公共服务支出

31


二、政府性基金预算财政拨款收入

2

683.96

二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

1.96

三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36

104.42

七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

38

1,839.25


9


九、卫生健康支出

39

111.72


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42

440.00


13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

91.05


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51

1.96


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53

683.96


24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

3,272.37

本年支出合计

57

3,272.37

   使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


   结余分配

58


   年初结转和结余

29

354.49

   年末结转和结余

59

354.49

总计

30

3,626.86

总计

60

3,626.86

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  1. 收入决算表

公开02表

部门:张掖市民政局(汇总)

2025年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,272.37

3,272.37






206

科学技术支出

104.42

104.42






20699

其他科学技术支出

104.42

104.42






2069999

其他科学技术支出

104.42

104.42






208

社会保障和就业支出

1,839.25

1,839.25






20802

民政管理事务

627.77

627.77






2080201

行政运行

510.04

510.04






2080207

行政区划和地名管理

6.00

6.00






2080299

其他民政管理事务支出

111.73

111.73






20805

行政事业单位养老支出

117.49

117.49






2080501

行政单位离退休

2.40

2.40






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

115.09

115.09






20808

抚恤

27.14

27.14






2080801

死亡抚恤

27.14

27.14






20810

社会福利

643.45

643.45






2081001

儿童福利

425.48

425.48






2081005

社会福利事业单位

217.97

217.97






20819

最低生活保障

92.00

92.00






2081902

农村最低生活保障金支出

92.00

92.00






20820

临时救助

327.61

327.61






2082002

流浪乞讨人员救助支出

327.61

327.61






20899

其他社会保障和就业支出

3.78

3.78






2089999

其他社会保障和就业支出

3.78

3.78






210

卫生健康支出

111.72

111.72






21011

行政事业单位医疗

111.72

111.72






2101101

行政单位医疗

51.30

51.30






2101102

事业单位医疗

28.51

28.51






2101103

公务员医疗补助

31.92

31.92






213

农林水支出

440.00

440.00






21308

普惠金融发展支出

440.00

440.00






2130899

其他普惠金融发展支出

440.00

440.00






221

住房保障支出

91.05

91.05






22102

住房改革支出

91.05

91.05






2210201

住房公积金

91.05

91.05






223

国有资本经营预算支出

1.96

1.96






22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

1.96

1.96






2230199

其他解决历史遗留问题及改革成本支出

1.96

1.96






229

其他支出

683.96

683.96






22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

456.71

456.71






2290804

福利彩票销售机构的业务费支出

255.99

255.99






2290808

彩票市场调控资金支出

200.71

200.71






22960

彩票公益金安排的支出

227.25

227.25






2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

227.25

227.25






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  1. 支出决算表

公开03表

部门:张掖市民政局(汇总)

2025年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,272.37

1,443.46

1,828.91




206

科学技术支出

104.42


104.42




20699

其他科学技术支出

104.42


104.42




2069999

其他科学技术支出

104.42


104.42




208

社会保障和就业支出

1,839.25

1,240.69

598.57




20802

民政管理事务

627.77

495.04

132.73




2080201

行政运行

510.04

495.04

15.00




2080207

行政区划和地名管理

6.00


6.00




2080299

其他民政管理事务支出

111.73


111.73




20805

行政事业单位养老支出

117.49

117.49





2080501

行政单位离退休

2.40

2.40





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

115.09

115.09





20808

抚恤

27.14

27.14





2080801

死亡抚恤

27.14

27.14





20810

社会福利

643.45

423.91

219.54




2081001

儿童福利

425.48

226.94

198.54




2081005

社会福利事业单位

217.97

196.97

21.00




20819

最低生活保障

92.00


92.00




2081902

农村最低生活保障金支出

92.00


92.00




20820

临时救助

327.61

173.32

154.29




2082002

流浪乞讨人员救助支出

327.61

173.32

154.29




20899

其他社会保障和就业支出

3.78

3.78





2089999

其他社会保障和就业支出

3.78

3.78





210

卫生健康支出

111.72

111.72





21011

行政事业单位医疗

111.72

111.72





2101101

行政单位医疗

51.30

51.30





2101102

事业单位医疗

28.51

28.51





2101103

公务员医疗补助

31.92

31.92





213

农林水支出

440.00


440.00




21308

普惠金融发展支出

440.00


440.00




2130899

其他普惠金融发展支出

440.00


440.00




221

住房保障支出

91.05

91.05





22102

住房改革支出

91.05

91.05





2210201

住房公积金

91.05

91.05





223

国有资本经营预算支出

1.96


1.96




22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

1.96


1.96




2230199

其他解决历史遗留问题及改革成本支出

1.96


1.96




229

其他支出

683.96


683.96




22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

456.71


456.71




2290804

福利彩票销售机构的业务费支出

255.99


255.99




2290808

彩票市场调控资金支出

200.71


200.71




22960

彩票公益金安排的支出

227.25


227.25




2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

227.25


227.25




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  1. 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:张掖市民政局(汇总)

2025年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,586.45

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2

683.96

二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3

1.96

三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38

104.42

104.42




7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

1,839.25

1,839.25




9


九、卫生健康支出

41

111.72

111.72




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44

440.00

440.00




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

91.05

91.05




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53

1.96



1.96


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55

683.96


683.96



24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

3,272.37

本年支出合计

59

3,272.37

2,586.45

683.96

1.96

  年初财政拨款结转和结余

28

242.21

   年末财政拨款结转和结余

60

242.21

0.00

242.21


     一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





     政府性基金预算财政拨款

30

242.21


62





     国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

3,514.58

总计

64

3,514.58

2,586.45

926.17

1.96

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


  1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:张掖市民政局(汇总)

2025年度

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,586.45

1,443.46

1,142.99

206

科学技术支出

104.42


104.42

20699

其他科学技术支出

104.42


104.42

2069999

其他科学技术支出

104.42


104.42

208

社会保障和就业支出

1,839.25

1,240.69

598.57

20802

民政管理事务

627.77

495.04

132.73

2080201

行政运行

510.04

495.04

15.00

2080207

行政区划和地名管理

6.00


6.00

2080299

其他民政管理事务支出

111.73


111.73

20805

行政事业单位养老支出

117.49

117.49


2080501

行政单位离退休

2.40

2.40


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

115.09

115.09


20808

抚恤

27.14

27.14


2080801

死亡抚恤

27.14

27.14


20810

社会福利

643.45

423.91

219.54

2081001

儿童福利

425.48

226.94

198.54

2081005

社会福利事业单位

217.97

196.97

21.00

20819

最低生活保障

92.00


92.00

2081902

农村最低生活保障金支出

92.00


92.00

20820

临时救助

327.61

173.32

154.29

2082002

流浪乞讨人员救助支出

327.61

173.32

154.29

20899

其他社会保障和就业支出

3.78

3.78


2089999

其他社会保障和就业支出

3.78

3.78


210

卫生健康支出

111.72

111.72


21011

行政事业单位医疗

111.72

111.72


2101101

行政单位医疗

51.30

51.30


2101102

事业单位医疗

28.51

28.51


2101103

公务员医疗补助

31.92

31.92


213

农林水支出

440.00


440.00

21308

普惠金融发展支出

440.00


440.00

2130899

其他普惠金融发展支出

440.00


440.00

221

住房保障支出

91.05

91.05


22102

住房改革支出

91.05

91.05


2210201

住房公积金

91.05

91.05


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:张掖市民政局(汇总)

2025年度

金额单位:万元

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,171.78

302

商品和服务支出

193.25

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

403.16

30201

  办公费

16.32

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

214.41

30202

  印刷费

1.24

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

209.26

30204

  手续费

0.00

310

资本性支出

3.87

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

2.90

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

51.56

30206

  电费

8.44

31002

  办公设备购置

1.73

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

115.09

30207

  邮电费

3.87

31003

  专用设备购置

2.14

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

45.12

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

43.72

30209

  物业管理费

1.71

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

31.92

30211

  差旅费

5.37

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

11.59

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

91.05

30213

  维修(护)费

11.68

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30215

  会议费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

74.56

30216

  培训费

0.37

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30217

  公务接待费

1.07

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

1.44

30218

  专用材料费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

27.14

30225

  专用燃料费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

10.52

30226

  劳务费

20.94

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30227

  委托业务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

33.64

30228

  工会经费

13.23

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30229

  福利费

13.67

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

  奖励金

0.14

30231

  公务用车运行维护费

1.50

39909

  经常性赠与

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30239

  其他交通费用

44.08

39910

  资本性赠与

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

1.68

30299

  其他商品和服务支出

1.73




人员经费合计

1,246.34

公用经费合计

197.12

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:张掖市民政局(汇总)

2025年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

242.21

683.96

683.96


683.96

242.21

229

其他支出

242.21

683.96

683.96


683.96

242.21

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

242.21

456.71

456.71


456.71

242.21

2290804

福利彩票销售机构的业务费支出

242.21

255.99

255.99


255.99

242.21

2290808

彩票市场调控资金支出


200.71

200.71


200.71


22960

彩票公益金安排的支出

0.00

227.25

227.25


227.25

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

227.25

227.25


227.25

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

  1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:张掖市民政局(汇总)

2025年度

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1.96

0.00

1.96

223

国有资本经营预算支出

1.96

0.00

1.96

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

1.96

0.00

1.96

2230199

其他解决历史遗留问题及改革成本支出

1.96

0.00

1.96

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:张掖市民政局(汇总)

2025年度

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.95


1.50


1.50

1.45

2.57


1.50


1.50

1.07

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3626.86万元。与上年度相比,收、支总计各增加66.55万元,增长1.87%,主要原因:一是市民政局及局属单位市儿童福利院、市社会福利院有通过遴选新入职人员,故各项费用增加;二是局属单位部分项目结束,项目经费减少,局机关增加了中央奖补资金用于支付普惠金融民生救助责任保险440万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3272.37万元,其中:财政拨款收入3272.37万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3272.37万元,其中:基本支出1443.46万元,占44.11%;项目支出1828.91万元,占55.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为3514.58万元。与上年相比,各增加66.55万元,增长1.93%。主要原因:一是市民政局及局属单位市儿童福利院、市社会福利院有通过遴选新入职人员,故各项费用增加;二是局属单位部分项目结束,项目经费减少,局机关增加了中央奖补资金用于支付普惠金融民生救助责任保险440万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求,民政局及局属单位厉行节约办一切事业,严控一般性支出,同时坚持有保有压,优化支出结构,合理保障行政运行、普惠金融发展支出等重点支出,持续提高资金使用效益,体现在有关支出科目中。

普惠金融发展方面的支出规模较大,主要是:其他普惠金融发展支出-普惠金融民生救助责任保险,2025年度决算数为440万元,流浪乞讨人员救助支出327.61万元,彩票发行销售机构业务费安排的支出456.71万元、儿童福利425.48万元、社会福利643.45万元。

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2586.45万元,较上年决算数增加414.55万元,增长19.09%。主要原因是局机关增加了中央奖补资金用于支付普惠金融民生救助责任保险440万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2586.45万元,主要用于以下方面:科学技术支出104.42万元,占4.04%;文化旅游体育与传媒支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业支出1839.25万元,占71.11%;卫生健康支出111.72万元,占4.32%;农林水支出440.00万元,占17.01%;住房保障支出91.05万元,占3.52%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1811.61万元,支出决算为2586.45万元,完成年初预算的142.77%。其中:

1.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为104.42万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是根据市政府主要领导指示建立了张掖低收入人口动态监测平台向市财政申请了建设经费。

2.社会保障和就业支出年初预算数为1606.17万元,支出决算为1839.25万元,完成年初预算的114.51%,决算数大于预算数的主要原因是2025年度通过遴选新考入工作人员,故社保缴费金额增加及年中市财政局拨付2025年一季度省对市州重点工作完成情况奖励资金15万元。

3.卫生健康支出年初预算数为117.24万元,支出决算为111.72万元,完成年初预算的95.30%,决算数小于预算数的原因是2025年7月份开始退休人员停止缴纳医疗保险。

4.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为440.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是按照五届市政府第87次常务会议精神,为充分发挥中央财政支持普惠金融发展示范区奖补资金作用年中安排中央奖补资金用于支付普惠金融民生救助责任保险440万元。

5.住房保障支出年初预算数为88.20万元,支出决算为91.05万元,完成年初预算的103.23%,决算数大于预算数的主要原因是2025年度通过遴选新考入工作人员,故住房公积金缴纳金额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1443.46万元。其中:

人员经费1246.34万元,较上年决算数增加88.59万元,增长7.65%,主要原因是2025年度通过遴选新考入工作人员,工资福利支出增加,人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费197.12万元,较上年决算数增加6.40万元,增长3.35%,主要原因是2025年度局机关及局属单位通过遴选新考入工作人员,公用经费增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水电费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余242.21万元,本年收入683.96万元,本年支出683.96万元,年末结转和结余242.21万元,支出具体情况如下:福利彩票销售机构的业务费支出255.99万元、彩票市场调控资金支出200.72万元、用于社会福利的彩票公益金支出227.25万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出1.96万元,主要用于支付60年代精减退职人员生活补助。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为2.95万元,支出决算为2.57万元,较上年决算数减少1.85万元,下降41.81%,主要原因是我单位按照过“紧日子”要求严控接待范围、标准,以及陪同、陪餐人员数量,严禁同城接待。根据实际情况节俭安排用餐,尽量压减三公经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.50万元,支出决算为1.50万元,决算数等于预算数的主要原因是年初预算编制精准、完整,较上年决算数持平,主要原因是严格预算控制、规范会计核算,实现零增长。其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为1.50万元,支出决算为1.50万元。公务接待费全年预算数为1.45万元,支出决算为1.07万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位严控接待范围、标准,以及陪同、陪餐人员数量,严禁同城接待。根据实际情况节俭安排用餐,尽量压减三公经费,较上年决算数减少1.85万元,下降63.29%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待14批次98人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出98.54万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、取暖费、委托业务费、劳务费、维修费、福利费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数增加6.17万元,增长6.26%,主要原因是主要原因是新考入工作人员,公用经费相应增加。

本年度会议费支出2.33万元,较上年决算数增加1.58万元,增长211.29%,主要原因是下属单位市福利彩票发行管理中心会议费增加较多。

本年度培训费支出17.41万元,较上年决算数增加12.60万元,增长262.02%,主要原因是下属单位市福利彩票发行管理中心培训费增加较多。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计971.61万元,其中:政府采购货物支出267.11万元、政府采购工程支出94.65万元、政府采购服务支出609.85万元。授予中小企业合同金额531.35万元,占政府采购支出总额的54.69%,其中:授予小微企业合同金额430.62万元,占政府采购支出总额的44.32%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车9辆,其他用车主要是市社会福利院1辆、市救助管理站1辆、市福利彩票发行管理中心4辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

  1. 预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目8个,涉及资金658.12万元,占一般公共预算项目支出总额的48.6%。对2025年度养老服务人才培训项目、张掖市养老机构等级评定项目、居家养老运营补贴项目3个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金75.88万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对国有资本经营预算项目2025年度市直企业六十年代精减退职生活补助开展绩效自评,共涉及资金1.956万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对普惠金融·民生救助责任保险服务项目和2025年养老服务人才培训项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出440万元,政府性基金预算支出43.88万元,国有资本经营预算支出1.956万元。从评价情况来看,资金使用绩效评价全面反应了我单位在2025年度工作成效,下一步,我单位将不断完善绩效管理体系,全力推动绩效工作再上新台阶。

  1. 绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年度养老服务人才培训项目、张掖市养老机构等级评定项目、居家养老运营补贴项目等8个项目绩效自评结果。

(一)社会救助、低保管理、行政区划等经费(含慈善事业工作经费)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:

1.数量指标:印发宣传资料1万余份、通过电视、网络、微信、短信进行留守儿童政策的宣传。加大维护社会稳定和谐的力度,确保边界地区和谐稳定。扶贫济困、扶老助残、救孤恤病、改善民生,实施慈善项目,打造慈善品牌。

2.质量指标:宣传覆盖面扩大,基层社会救助经办人员业务能力提升。广泛宣传未成年人保护法律法规和农村留守儿童关爱保护政策措施,强化政府主导、全民关爱的责任意识和家庭自觉履行监护主体责任的法律意识。深化平安边界创建活动活动,确保边界地区和谐稳定。弘扬慈善文化,倡导乐善好施、守望相助的传统美德和济贫救困、敬老助残的良好风尚,充分激发社会各界理解慈善、参与慈善的热情。

3.时效指标:按照各科室工资进度,及时支付相关资金。

4.成本指标:实际支付全市社会救助、低保管理、行政区划等经费(含慈善事业工作、农村留守营儿童关爱工作经费)15万元。

2025年全额支付了全市社会救助、低保管理、行政区划等经费(含慈善事业工作、关爱张掖结对帮扶工作经费)15万元,下一步将进一步提高资金使用效益,加强资金监管力度,使财务绩效管理工作绿色健康发展。

(二)市直企业六十年代精减退职生活补助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.956万元,执行数为1.956万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:

1.数量指标:发放5人的生活补贴,每年的6月和12月按时发放。

2.质量指标:保障六十年代精减退职职工的生活。

3.时效指标:在年度中期和年末及时发放补助。

4.成本指标:按时发放5名六十年代精减退职职工的生活补助19560元按时足额发放。

(三)2025年春节送温暖慰问活动项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.4万元,执行数为2.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:

1.数量指标:完成24位困难群众的慰问工作,发放慰问金2.4万元。

2.时效指标:春节前夕及时慰问困难群众。

3.成本指标:24位困难群众慰问金2.4万元按时足额发放。

(四)居家养老运营补贴项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:

1.数量指标:市县均建立信息服务平台,实现“15分钟养老服务圈”覆盖所有居家老年人。

2.质量指标:为纳入服务范围的老年人提供生活照料、医疗护理、精神慰藉、紧急救援等居家与社区养老服务。

3.时效指标:居家养老服务补助项目经费按照工作进度,服务工作开展评估,待评估完成后,及时支付。

4.成本指标:实际支付全市养老服务信息平台运营服务费用30万元。

(五)张掖市养老机构等级评定项目自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:

1.数量指标:完成全市4家养老机构等级评定工作进行科学评定。

2.时效指标:按照合同约定,按时完成评定工作,验收完成后及时支付资金。

3.成本指标:养老机构等级评定费用2万元按时足额支付。

(六)张掖市低收入人口动态监测信息平台建设及民政智慧调度中心建设项目自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为200万元,执行数为198.76万元,完成预算的99.38%。项目绩效目标完成情况:

1.数量指标:已完成175项功能的开发建设。

2.时效指标:按照合同约定,按时完成评定工作,验收完成后及时支付资金。

3.成本指标:张掖市低收入人口动态监测信息平台建设及民政智慧调度中心建设项目198.76万元按时足额支付。

(七)普惠金融·民生救助责任保险服务项目自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为440万元,执行数为440万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:

1.数量指标:张掖市所辖人口约110万人,按照每人4元测算保险费,市财政局拨付我局保险项目资金440万元。

2.时效指标:普惠金融民生救助责任保险项目服务期限为自合同签订之日起保险期为一年。

3.成本指标:保险费由财政专项资金组成,我局按照合同约定拨付保险费440万元。

(八)养老服务人才培训项目自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为45万元,执行数为43.88万元,完成预算的97.52%。项目绩效目标完成情况:

1.数量指标:全市养老服务机构消防设施操作员培训班培训时长5天,计划培训人数共48人;全市养老护理员职业技能培训培训时长2天,对全市22家养老机构及36家综合养老服务中心的240名养老护理员进行理论+实操培训。

2.时效指标:按照合同约定,及时支付培训项目经费

3.成本指标:养老服务人才培训项目费用43.89万元按时足额支付。

三、整体支出管理及使用情况

(一)支出管理情况

2025年,人员经费收入599.71万元,支出599.71万元,执行率100%;公用经费收入75.32万元,支出75.32万元,执行率100%;政府性基金收入75.88万元,支出75.88万元,执行率100%;解决历史遗留及改革性成本支出1.956万元,支出1.956万元,执行率100%;项目资金677.15万元,支出677.15万元,执行率100%。

(二)“三公”经费决算说明

2025年三公经费预算3.325万元,其中公务接待费3.325万元,支出1.07万元,执行率33%。

四、部门重点绩效评价结果

严格预算管理,预算完成率、公用经费控制率等按要求完成,建立健全资产管理制度,规范资产管理,合理合规使用各项资金,落实预算绩效全覆盖。



  1. 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



扫一扫在手机打开当前页面