中共张掖市委组织部2026年部门预算公开情况说明
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620700009/2026-00003
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发布机构
市委组织部
公开形式
主动公开
责任部门
生成日期
2026-06-25 15:50:50
是否有效

中共张掖市委组织部2026年部门预算公开情况说明

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门(单位)预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2026年部门预算公开如下:

一、部门职责

张掖市委组织部主要负责全市党的组织建设、公务员管理、干部队伍建设和人才队伍建设等方面的工作。主要职责是:

1.负责全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,执行中央、省委、市委关于组织工作的路线、方针、政策和各项决策部署,研究制定全市组织工作的政策、规划和制度;定期向市委和省委组织部报告工作。

2.负责全市党的组织建设,研究提出加强党的组织建设、规范党内生活的意见建议和制度措施;指导抓好企业、农村、机关、学校、科研院所、街道社区等各领域基层党组织建设,加强新兴领域党建工作,研究提出组织设置、隶属关系、活动内容、工作方式等方面的意见和建议。

3.负责全市党员队伍建设,协调、规划、指导党员教育管理服务工作,牵头开展党内集中学习教育,指导做好发展党员、党员管理、党费管理、党内统计等工作,运用现代信息技术开展党员教育管理。

4.负责市党代表的联络和服务工作;配合省委组织部做好市委、市人大、市政府、市政协换届有关人事工作,负责组织换届选举工作;负责市党代会的组织筹备工作;负责县区党委、人大、政府、政协换届人事安排及换届选举的指导;负责乡镇党委换届的安排部署及宏观指导。

5.负责市管领导班子和干部队伍建设,研究、规划、指导政治思想建设、干部人事制度改革等工作;负责市管领导班子和领导干部的考核考察,对领导班子调整、配备和领导干部任免、待遇、退休等提出意见和建议;宏观指导全市培养选拔年轻干部和后备干部队伍建设工作;统筹做好女干部、少数民族干部和党外干部工作。

6.负责全市干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查,指导县区和市直部门单位开展干部教育培训;指导全市干部教育培训基地建设和师资队伍建设等。

7.负责全市干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查;对县区委、市直部门单位党组(党委)干部选拔任用工作以及有关法规贯彻执行情况进行监督。

8.负责承办市管干部的调动、任免、待遇、退休审批等事宜,负责党委、人大、政协、法院、检察院、民主党派和工商联及群团组织等参照公务员法管理单位公务员综合管理工作。

9.负责统一管理公务员(含参照公务员法管理单位工作人员)录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作,组织实施《公务员法》及其配套法规,指导全市公务员队伍建设和绩效管理等。

10.负责全市人才工作和人才队伍建设的宏观指导、综合协调,贯彻落实市委、市政府人才事业发展决策部署,研究制定全市人才发展规划,统筹协调成员单位抓好各类人才队伍建设等;协调指导市人才培训中心工作;统筹做好高层次人才引进工作,协助做好市委联系服务专家等工作。

11.负责全市退(离)休干部工作的宏观管理,指导全市老干部工作。

12.负责开展新时代党的组织工作和党建理论的综合研究。

13.承担省委组织部和市委交办的其他工作。

二、机构设置情况

张掖市委组织部是张掖市委工作机关正县级建制,核定机关行政编制24名机关工勤编制2名,参照公务员法管理事业编制14名,事业编制9名。内设办公室、干部一科、干部二科、组织一科、组织二科、干部教育科、干部监督科、人才工作科、公务员科、干部考核科10个科室,下属中心3个(市党员教育中心、市干部档案信息中心、信息化中心),市委人才办内设综合协调科、人才服务科、信息宣传科3个科室

三、部门收支总体情况

2025年部门收支总预算771万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入771万元;支出包括:一般公共服务支出596万元、社会保障和就业支出71万元、卫生健康支出47万元、住房保障支出55万元、其他支出

(一)收入预算情况

2025年收入预算771万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入771万元,占100%;

(二)支出预算情况

2025年支出预算771万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出771万元,占100%;

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年收入771万元,包括:一般公共预算拨款收入771万元;支出包括:一般公共服务支出596万元、社会保障和就业支出71万元、卫生健康支出47万元、住房保障支出55万元、其他支出(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):

(一)基本支出

2026年基本支出771万元,比2025年预算增加13万元,增长1.7%,增长的主要原因是业务活动增加,支出增大。

其中:人员经费支出682万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算5.7万元,2025年预算持平

1.因公出国(境)费用0万元,较2025年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因是无因公出国(境)事务

2.公务接待费5.7万元,较2025年预算持平

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),较2025年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因是无相关支出

(二)培训费预算情况说明

4.培训费0.4万元,较2025年预算持平

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0.4万元,较2025年预算持平

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费87万元,较2025年预算增加2万元,增长2%,增长的主要原因是业务活动增加

七、政府采购安排情况

2026年,部门(单位)政府采购预算总额40万元,其中:政府采购货物预算30万元,政府采购服务预算10万元。

2026年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额20万元,小微企业预留政府采购项目预算金额10万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为206万元。其中:办公用房0平方米,价值0万元。预算部门(单位)共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约10万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

本部门/单位2026无非税收入

(三)重点项目情况

本部门/单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算,部门/单位管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2026年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标5个,按规定随年度预算一并公开项目5个,公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。20266月,组织开展1-6月绩效运行监控项目5个,占本部门项目的100%。截至6月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目5个,占本部门项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2026年度,组织开展绩效自评项目共5个,其中,部门整体支出1个,项目支出3个绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:按时公开

4.绩效结果应用情况。根据2026年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2026年度2025年持平。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2026年绩效目标编制情况

2025年,纳入部门预算绩效目标管理的项目5个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标3个、三级指标5个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标3个、三级指标5个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1.中共张掖市委组织部2026年部门预算公开表

2.中共张掖市委组织部2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表


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