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张掖市公安局(汇总)
2026年部门/单位预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分2026年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分2026年部门(单位)预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2026年部门预算公开如下:
一、部门/单位职责
一、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规,指导、监督、检查全市公安工作。
二、组织、指导全市公安机关开展对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦察、调查和情报信息工作;承担侦办重大案件、研究制定相应对策的职责。
三、组织、指导全市公安机关侦破刑事、经济犯罪案件,承办或督办重大疑难案件。
四、组织、指导全市公安机关开展禁毒、缉毒工作;指导、监督麻醉的安全管理及易制毒化学品的管制;承担市禁毒委员会办公室日常工作。
五、负责治安管理工作。组织、指导、监督全市公安机关依法开展治安行政管理工作,查处危害社会治安秩序的行为;在党委、政府领导下,依法处置重大治安事故。
六、负责出入境管理有关工作。组织、指导出境、入境和外国人在我市居留、旅游的有关管理工作;组织、协调涉外案件的查处。
七、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员的管理工作。
八、组织、指导、监督全市公安机关开展信息网络安全保卫、信息通信建设和科学技术工作。
九、承担指导、监督全市公安机关防范处置邪教组织违法犯罪活动的职责;承担组织、指导、协调对恐怖活动的防范、打击工作的职责,负责市政府反恐怖领导小组办公室日常工作。
十、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作;指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、强制戒毒所的管理;负责收容教养和劳动教养审批工作,承担市劳动教养委员会办公室日常工作。
十一、承担来张的党和国家领导人以及重要外宾、重要会议、重大事件的安全警卫工作职责。
十二、组织、指导全市公安机关开展刑事技术、技术侦察工作,承担刑事技术检验鉴定和技术侦察的职责。
十三、组织、指导全市公安机关装备(被装)、业务经费、营建等警务保障工作。
十四、组织、指导全市公安队伍建设以及警务督察、纪检监察、审计工作;按规定权限管理干部,实施对民警的监督;查处或督办公安队伍中发生的重大违纪案件。
十五、管理森林、民航公安机关开展业务工作。
十六、联系、协调铁路等行业公安工作。
十七、承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。
二、机构设置情况
张掖市公安局机关内设机构24个(其中正处级3个、副处级6个、科级15个),现有民警职629人,其中公务员(含工勤人员)279人、事业干部28人、辅警322人。
(二)参照公务员法管理单位
三、部门/单位收支总体情况
按照预算管理有关规定,2026年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2026年部门收支总预算7538.32万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
2026年收入预算7538.32万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入7538.32万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转收入0万元,占0%;
其他收入0万元,占0%。
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(二)支出预算
2026年支出预算7538.32万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出7538.32万元, 占100%; 项目支出0万元,占0%; 上年结转0万元, 占0%。
四、一般公共预算情况
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026年一般公共预算当年支出7538.32万元,包括:一般公共服务支出0万元、公共安全支出6058.32万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出562.45万元、其他支出917.54万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
2026年基本支出7538.32万元,比2025年预算减少2990.05万元,下降28.4%,下降的主要原因是1.本年度本级基本支出经费下降;2.本年度预算时未包含项目支出资金。
其中:人员经费支出6064.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出1474.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元,比2025年预算减少2990.05万元,减少100%,减少的主要原因是1.本年度本级基本支出经费下降;2.本年度预算时未包含项目支出资金。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费5个,主要是项目1中央政法转移支付资金、项目2警务辅助人员专项经费、项目3留置陪护队人员专项经费、项目4大小型汽车和摩托车车牌成本费、项目5行驶证和驾驶证成本费用。
其他项目0个。
(三)支出功能分类说明
1.一般公共服务(0类) 纪检监察事务(0款) 派驻派出机构(0项)2026年预算数为0万元,比2025年预算增加0万元。
五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算381.5万元,较2025年预算减少13.43万元。
1.因公出国(境)费用0万元,较2025年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
2.公务接待费9.5万元,较2025年预算减少1.43万元,下降13.08%,下降的主要原因是1.原马场分局撤销建制;2.严格按照过紧日子的要求,严把审核关,压减三公经费。
3.公务用车购置及运行维护费372万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费372万元),较2025年预算减少12万元,下降3.13%,下降的主要原因是1.原马场分局撤销建制;2.严格按照过紧日子的要求,严把审核关,压减三公经费。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费2.64万元,较2025年预算减少0.3万元,增长下降1.02%,下降的主要原因是1.原马场分局撤销建制;2.严格按照过紧日子的要求,严把审核关,压减三公经费。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费1.5万元,较2025年预算减少0.5万元,下降25%,下降的主要原因是1.原马场分局撤销建制;2.严格按照过紧日子的要求,严把审核关,压减三公经费。
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六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费1129.19万元,较2025年预算减少1505.73万元,下降57.15%,下降的主要原因是1.本年度本级基本支出经费下降;2.本年度预算时未包含项目支出资金。
七、政府采购安排情况
2026年,部门(单位)政府采购预算总额1173.5万元,其中:政府采购货物预算900.7万元,政府采购工程预算200万元,政府采购服务预算72.8万元。
2026年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额1173.5万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为39516.47万元。其中:办公用房58871.52平方米,价值15995.09万元。预算部门(单位)共有公务用车79辆,价值1087.37万元。单价20万元以上的设备价值350万元。2026年拟采购固定资产约1000万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2026年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元,较2025年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
1.交通运输支出(0类) 民航发展基金支出(0款) 民航安全(0项)2025年预算数为0万元,较2024年预算减少0万元。
说明:如果2026年未安排政府性基金预算支出,请写成“未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。”
(二)非税收入情况
2026年本部门/单位涉及非税收入,2026年计划征收1400万元。其中:中央(省级)批准设立1个,主要是行政事业性收费1400万元。
说明:如果2026年无非税收入,请写成“本部门/单位2026年无非税收入。”
(三)重点项目情况
选取1个2026年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息,包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。
项目名称:
1、项目概况:警务辅助人员专项经费
2、立项依据:《张掖市公安机关警务辅助人员薪酬待遇实施细则》和《张掖市公安局警务辅助人员岗位层级评定工作实施方案》
3、实施主体:张掖市公安局
4、实施周期:1年
5、实施计划:全年预计应发工资587.88万元,社保单位缴纳212.52万元,年度绩效优秀奖金3万元,被装费50.9万元元,教育培训费5.5万元,意外伤害保险8.8万元,公用经费保障55万元。
6、年度预算安排:全年每月按时发放工资,按时缴纳所有人员单位和个人社保费,保障所有人员被装更新。
7、预期总体目标:全年按时发放工资,保障经济基础,同民警开展暖警、惠警措施,确保所有警务辅助人员积极工作态度,提升社会治安稳定性。
说明:如果本部门没有一般公共预算的项目支出预算,则写“本部门/单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。”
(四)部门管理转移支付情况
2026年,部门管理转移支付1173万元,较2025年预算增加84万元,增长7.71%,增长的主要原因是人员增加。
1.一般性转移支付0万元。
2.专项转移支付1173万元,具体项目有:
(1)项目1中央政法转移支付资金1173万元;
3.政府性基金转移支付0万元。
备注:如果2026年无部门/单位管理转移支付,请写成“未安排预算,部门/单位管理转移支付表为空表。”
(五)国有资本经营预算支出情况
2026年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元,比2025年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
1.国有资本经营预算支出( 类)解决历史遗留问题及改革成本支出(0款)国有企业改革成本支出(0项)2025年预算数为0万元,较2024年预算减少0万元。
备注:1.分科目到项级进行说明,请参考一般公共预算和政府性基金的要求。2.如果2026年未安排国有资本经营预算支出,请写成“未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。”
十、预算绩效管理情况
(一)2025年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2025年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个,按规定随年度预算一并公开项目5个,公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2025年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目5个,占本部门/单位项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个,完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目5个,占本部门(单位)项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个,完成率为100%。
3.绩效自评开展情况。2025年度,组织开展绩效自评项目共5个,其中,部门(单位)整体支出2个,项目支出2个,转移支付项目1个,绩效自评覆盖率为100%。
4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2026年度增加(减少)部门预算项目0个,增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0个。
(二)2026年绩效目标编制情况
2026年,纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目4个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标4个、三级指标13个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标4个、三级指标12。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
张掖市公安局
2026年3月4日
附件:1.张掖市公安局2026年部门/单位预算公开表
2.张掖市公安局2026年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
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