来源:市政府国资委 吴培明日期:2026-04-21
为深入落实省、市财政部门关于2025年度行政事业单位内部控制评价及报告编报工作要求,张掖市政府国资委以规范权力运行、防范廉政风险、保障国有资产安全为核心目标,扎实推进相关工作,持续提升内控管理质效,为国资监管工作筑牢风险防线。
强化组织领导,压实工作责任。成立由单位主要负责人任组长的内控工作领导小组,明确牵头科室与协同责任,构建“主要领导负总责、分管领导具体抓、牵头部门统筹、各科室落实”的工作格局。专题部署工作任务,组织开展内控业务培训,不断提升工作人员内控意识和业务能力,确保各项工作有序推进、落地见效。
聚焦关键环节,完善防控体系。全面开展年度风险评估,实现单位层面(内控组织、机制建设、岗位管理等)和业务层面(预算、收支、采购、资产、合同管理等)风险排查全覆盖。同步修订完善政府采购、资产管理等核心制度,规范采购流程与权限,补齐制度短板。推动内控实施与国资监管深度融合,紧盯资金管理、投资决策、产权交易、“三重一大”等关键节点,通过流程再造、专项检查、整改“回头看”等举措,强化全过程闭环管控。
严格审核把关,提升编报质量。参照内控报告审核指南,对单位内控报告、评价报告及佐证材料进行全面审核,重点核查报告规范性、准确性、完整性及佐证材料真实性,对涉密材料进行脱敏处理,对不符合要求的内容及时整改。严格按照市财政局时间节点,完成报告审核上报、材料上传及主要负责人签章确认等工作,确保按期保质完成编报任务。
深化结果应用,强化效能提升。以此次评价编报为抓手,深入开展内控专题分析和问题整改,针对核心领域薄弱环节,制定整改措施、完善制度流程。针对巡视巡察、审计发现的内控短板,立行立改、全面整改,修订采购内控细则、开展专题学法培训,有效防范采购领域廉政与法律风险。聚焦国资监管、国企改革等重点工作,持续优化内控体系,充分发挥内控在规范权力运行、防范监管风险中的重要作用。
下一步,张掖市政府国资委将持续巩固内控建设成果,紧盯薄弱环节补短板、强弱项,不断优化内控体系、强化制度执行、提升监督效能,以高质量内控管理推动国资监管工作提质增效。