2024年度张掖市农业综合行政执法队部门决算
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620700073/2025-00113
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发布机构
市农业农村局
公开形式
责任部门
生成日期
2025-09-30 15:06:55
是否有效

2024年度

张掖市农业综合行政执法队部门决算




第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释


第一部分部门概况

一、部门职责

(一).宣传和贯彻执行国家、省市有关兽医兽药、生猪屠宰、饲料和饲料添加剂、种子、肥料、农药、农膜、农机、农产品质量、植物新品种保护、农业转基因生物安全、耕地质量、基本农田保护、渔业、农村能源等属于农业综合行政执法范畴的法律法规和规章。

(二).负责市辖区兽医兽药、生猪屠宰、种子、肥料、农药、饲料和饲料添加剂、农机、农产品质量、基本农田保护、渔业、农村能源等领域农业综合行政执法工作和日常执法检查。负责全市农业综合行政执法大案要案、跨区域重大案件的办理查处工作。

(三).负责对各县农业综合行政执法监督指导和统筹协调,对发现的执法违法、执法不当或者不履行法定职责的,责令纠正或者直接予以纠正。

(四).组织、指导开展全市涉农法律法规的宣传教育与执法人员的培训工作。

(五).受理全市范围内农业综合行政执法方面的举报和投诉,承担全市农业综合行政执法案件复核、行政复议工作。

(六).承办市委、市政府和上级相关部门交办的其他事项

二、机构设置

20193月,根据《中共张掖市委办公室 张掖市人民政府办公室关于印发<张掖市深化市场监管综合行政执法改革实施方案>5个实施方案的通知》(市委办法﹝2019﹞32号)精神和《张掖市农业综合行政执法队职能配置、内设机构和人员编制规定》(张编委发﹝2019﹞33号),整合市区两级14个涉农执法单位的行政执法职责和执法人员,组建了市农业综合行政执法队,为财政拨款事业单位,副处级建制,隶属市农业农村局管理。市农业综合行政执法队下设办公室、法制监察科、法制审查科、案件受理科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、执法五科、执法六科10个内设机构。20244月,根据张编委发【202413号文件精神,撤销张掖市农业综合行政执法队。

第二部分 2024年度部门决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为413.91万元。与上年度相比,收、支总计各减少581.45万元,下降58.42%主要原因是:因机构改革,张掖市农业综合行政执法队20244月已撤销

二、收入决算情况说

2024年度收入合计411.69万元,其中:财政拨款收入411.69万元,100.00%

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计413.91万元,其中:基本支出413.91万元,100.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为411.69万元。与年相比,各减少581.45万元,下降58.55%。主要原因是因机构改革,张掖市农业综合行政执法队20244月已撤销。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出411.69万元,较上年决算数减少581.45万元,下降58.55%主要原因是因机构改革,张掖市农业综合行政执法队20244月已撤销。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出411.69万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出36.02万元,8.75%;卫生健康支出30.71万元,7.46%;农林水支出317.18万元,77.04%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为953.99万元,支出决算为411.69万元,完成年初预算的43.15%。其中:

1.社会保障和就业支出年初预算数为89.72万元,支出决算为36.02万元,完成年初预算的40.15%,决算数小于预算数的主要原因是因机构改革,张掖市农业综合行政执法队20244月已撤销。

2.卫生健康支出年初预算数为75.19万元,支出决算为30.71万元,完成年初预算的40.84%,决算数小于预算数的主要原因是因机构改革,张掖市农业综合行政执法队20244月已撤销。

3.农林水支出年初预算数为719.65万元,支出决算为317.18万元,完成年初预算的44.07%,决算数小于预算数的主要原因是因机构改革,张掖市农业综合行政执法队20244月已撤销。

4.住房保障支出年初预算数为69.42万元,支出决算为27.78万元,完成年初预算的40.01%,决算数小于预算数的主要原因是因机构改革,张掖市农业综合行政执法队20244月已撤销。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出411.69万元。其中:人员经费372.45万元,较上年决算数减少489.82万元,下降56.81%,主要原因是因机构改革,张掖市农业综合行政执法队20244月已撤销。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费39.24万元,较上年决算数减少38.69万元,下降49.64%,主要原因是因机构改革,张掖市农业综合行政执法队20244月已撤销。办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.29万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是因机构改革,张掖市农业综合行政执法队20244月已撤销。较上年决算数减少0.33万元,下降100.00%,主要原因是因机构改革,张掖市农业综合行政执法队20244月已撤销。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国()费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本部门2024年未发生因公出国(境)费用

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是:2024年本部门未发生公务用车购置及运行维护费。

其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数较上年决算数持平,主要原因是2024年本部门未发生公务用车购置及运行维护费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的,较上年决算数持平,主要原因是2024年本部门未发生公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费年预算数为0.29万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是因机构改革,张掖市农业综合行政执法队20244月已撤销,较上年决算数减少0.33万元,下降100.00%,主要原因是因机构改革,张掖市农业综合行政执法队20244月已撤销。

)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国()共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00,公务用车保有量0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00,其中:外事接待0.00批次,0.00人;()外公务接待0.00批次,0.00人。

、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

十二、国有资产占用情况说明

截至20241231,本部门共有车辆0.00,其中,副部()级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00,特种专业技术用车0.00,离退休干部用车0.00,其他用车0.00,单价100万元()以上设备0.00()

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

本单位2024年没有一般公共预算项目支出

名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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