来源:山丹县供销联社日期:2026-05-13
为进一步规范社属企业经营管理,强化社有资产监管,防范财务与运营风险,近期,山丹县供销社监事会对社属企业工贸公司开展内部审计工作。
此次审计聚焦财务收支合规性、内部控制有效性、资产运营安全性等重点内容,通过查阅规章制度、会计凭证、审批单据、经济合同等方式,精准排查企业在财务管理、制度执行、风险防控等方面存在的薄弱环节,做到问题早发现、早预警、早纠偏。同时,针对性提出整改意见与管理建议,推动企业健全机制、堵塞漏洞、规范运行。
下一步,县供销社将以此次审计为契机,常态化开展社属企业审计监督,持续强化内控管理与风险防范,全力保障社有资产安全高效运营、保值增值,为全县供销合作事业高质量发展提供坚实保障。