来源:甘州区供销联社日期:2026-04-30
为规范基层供销社财务运行,加强社有资产和专项资金监管,近期,区供销联社对全区17个基层社开展了财务专项审计,全面摸清经营底数,精准查找管理漏洞,以审计监督推动基层工作提质增效。
本次审计坚持全面覆盖、重点突出、严查细核、务求实效的原则,逐一查阅各基层社会计账簿、记账凭证、财务台账等基础资料,认真核对资产负债表、利润表填报情况,逐项核对账账、账表是否相符,全面检查日常账务处理、财务收支核算、票据凭证归档是否规范。同时,将供销发展合作基金的使用管理作为审计重点,从严核查基金审批程序、拨付使用去向和专款专用落实情况,重点排查资金使用不规范、审批手续不齐全、账务记载不细致等问题,确保专项资金管住用好。
从审计结果看,全区大部分基层社能够较好落实财务管理制度,账务处理规范,专项资金专款专用,日常运转总体平稳可控。但也查出个别基层社运营成本管控不严、管理方式粗放,账务登记不规范、内控制度执行不到位等方面的问题。
下一步,区供销联社将坚持以审促改、以审促管、以审促发展,扎实做好审计“后半篇文章”。督促各基层社对照问题逐项整改,规范账务核算标准和报表编制流程,从严加强供销发展合作基金全过程管理,健全常态化财务监管和长效管理机制。并引导基层社立足自身优势,在做强农资供应、农产品购销、惠农便民服务等主业的同时严控财务开支。不断提升基层社经营管理水平和自我造血能力,推动全区供销合作事业稳步高质量发展。