订阅本站RSS  |  手机版
信息公开目录
您现在的位置信息公开 >> 市信访局 >>  政务公开 >> 部门预算公开 >> 查看信息

张掖市信访局2015年部门决算说明

 

张掖市信访局2015年部门决算说明

 

一、部门概况

(一)主要职责

1.负责处理市内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及主要领导同志的来信来电。

2.接待到市委、市政府机关的群众来访,维护来访秩序。

3.负责向市委、市政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出解决问题、完善政策和法律法规的意见和建议,为市委、市政府和领导决策当好参谋。

4.承办国家信访局、省信访局和上级有关部门向市委、市政府交办和市委、市政府领导同志批示交办的重要信访事项,督促检查办理落实情况。

5.负责向县区、市直部门和单位交办、转办、移送信访事项,督查督办信访事项办理情况;协调处理跨地区、跨部门、跨行业的信访事项;负责协调我市赴省进京非正常上访人员劝返接领工作。

6.协调、检查、指导全市信访工作,推动中央和省市关于信访工作决策部署的贯彻落实;拟订有关信访工作的制度、办法草案;对信访事项办理过程中存在的问题和不足,提出改进工作和责任追究的意见和建议。

7.组织实施信访问题排查化解工作,建立和完善信访信息汇集分析机制,指导全市信访信息系统建设和应用。

8.承担市信访工作联席会议的日常工作,督促落实联席会议决定的事项。

9.承担市政府信访事项复查复核委员会办公室工作,协调组织对决定受理的信访事项进行复查或复核。

10.总结推广各县区、市直各部门信访工作经验;负责全市信访宣传和信息发布工作。

11.组织全市信访干部教育培训。

12.承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

张掖市信访局部门预算只含市信访局局机关一个单位预算。

二、张掖市信访局2015年部门决算表(见附件)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2015年部门决算情况说明

(一)决算收入情况

2015年决算收入209.41万元。其中:本年收入209.41万元。具体情况是:财政拨款收入209.41万元,系张掖市信访局局机关当年从市财政取得的资金。较2014年决算减少587711.15元,减少21.9%,主要原因是2015年国家信访局和省信访局未拨付信访资金。

(二)决算支出情况

2015年决算支出209.41万元,本年支出209.41万元。其中:工资福利支出124.82万元,对个人和家庭补助支出42.55万元,商品和服务支出42.04万元。

具体情况如下(按功能分类):

1)一般公共服务支出(类)1769592.00元,主要用于信访事务,2014年决算数减少613537.60元,减少26%,主要原因是2015年国家信访局和省信访局未拨付信访资金,支出相应减少。

2)社会保障和就业支出(类)259608.00元,主要用于退休人员退休费支出。较2014年决算数增加13629.00元,增长5.2%,主要原因是退休人员退休费调整,相应增加支出。

3)医疗卫生与计划生育支出(类)64904.55元,主要用于局机关在职和退休人员医疗保险支出。较2014年决算数增加7527.55元。主要原因一是医疗保险缴费基数正常调增,二是增加了一名工作人员,医疗保险支出相应增加。

(三)“三公”经费决算财政拨款情况

1.拨款情况

2015年“三公”经费决算支出4.36万元,分别是:

1)因公出境1.78万元;

2)公务接待费0.42万元;

3)公务用车运行维护费2.16万元。

2.增减变化情况及原因

与上年比较,“三公”经费增加0.7万元。其中:因公出境增加1.78万元;因公务接待量减少,公务接待费用比上年减少0.63万元;因出车量减少,车辆运行费减少0.45万元。

四、张掖市信访局2015年其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2015年度张掖市信访局机关运行费支出18.58万元,比2014年增加1.41万元,增长7.6%。主要原因是2014年未将财政直接代扣划拨给市总工会的工会经费计入决算数据。

2.政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0.98万元,其中:政府采购货物支出0.85万元、政府采购服务支出0.13万元。

3.国有资产占有情况说明

截止20151231日,张掖市信访局共有车辆1辆,属一般公务用车。

五、名词解释

财政拨款(补助):指市级财政当年拨付的资金。

因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出(不包括司机工资)。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

六、部门决算及“三公”经费财政拨款支出决算表

 

收入支出决算总表
          公开01表
部门:张掖市信访局         金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 2,094,104.55 一、一般公共服务支出 30 1,769,592.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 36 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 259,608.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 64,904.55
  10   十、节能环保支出 39 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00
  12   十二、农林水支出 41 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00
本年收入合计 22 2,094,104.55 本年支出合计 51 2,094,104.55
用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 52 0.00
年初结转和结余 24 0.00   其中:提取职工福利基金 53 0.00
  其中:项目支出结转和结余 25 0.00         转入事业基金 54 0.00
  26   年末结转和结余 55 0.00
  27     其中:项目支出结转和结余 56 0.00
  28     57  
总计 29 2,094,104.55 总计 58 2,094,104.55
注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表
                    公开02表
部门:张掖市信访局         金额单位:元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,094,104.55 2,094,104.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,769,592.00 1,769,592.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,769,592.00 1,769,592.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308   信访事务 1,769,592.00 1,769,592.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 259,608.00 259,608.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 259,608.00 259,608.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 259,608.00 259,608.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 64,904.55 64,904.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 64,904.55 64,904.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 64,904.55 64,904.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
                 
                 
注:1.本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况

 

支出决算表
                  公开03表
部门:张掖市信访局         金额单位:元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,094,104.55 2,094,104.55 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,769,592.00 1,769,592.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,769,592.00 1,769,592.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308   信访事务 1,769,592.00 1,769,592.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 259,608.00 259,608.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 259,608.00 259,608.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 259,608.00 259,608.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 64,904.55 64,904.55 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 64,904.55 64,904.55 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 64,904.55 64,904.55 0.00 0.00 0.00 0.00
               
               
               
注:1.本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:张掖市信访局             金额单位:元
         
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2,094,104.55 一、一般公共服务支出 28 1,769,592.00 1,769,592.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 259,608.00 259,608.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 64,904.55 64,904.55 0.00
  10   十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 22 2,094,104.55 本年支出合计 49 2,094,104.55 2,094,104.55 0.00
年初财政拨款结转和结余 23 0.00 年末财政拨款结转和结余 50 0.00 0.00 0.00
  一般公共预算财政拨款 24 0.00   51      
  政府性基金预算财政拨款 25 0.00   52      
  26     53      
总计 27 2,094,104.55 总计 54 2,094,104.55 2,094,104.55 0.00
注:1.本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
                                公开05表
部门:张掖市信访局                         金额单位:元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 2,094,104.55 2,094,104.55 0.00 2,094,104.55 2,094,104.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 1,769,592.00 1,769,592.00 0.00 1,769,592.00 1,769,592.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 1,769,592.00 1,769,592.00 0.00 1,769,592.00 1,769,592.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308   信访事务 0.00 0.00 0.00 1,769,592.00 1,769,592.00 0.00 1,769,592.00 1,769,592.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 259,608.00 259,608.00 0.00 259,608.00 259,608.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 259,608.00 259,608.00 0.00 259,608.00 259,608.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 259,608.00 259,608.00 0.00 259,608.00 259,608.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 64,904.55 64,904.55 0.00 64,904.55 64,904.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 64,904.55 64,904.55 0.00 64,904.55 64,904.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 64,904.55 64,904.55 0.00 64,904.55 64,904.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                             
                             
                             
注:1.本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
          公开06表
编制单位:张掖市信访局     金额单位:元
    本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
        1 2 3
    2,094,105 1,673,680 420,425
301   工资福利支出 1,248,228 1,248,228 0
  01 基本工资 339,444 339,444 0
  02 津贴补贴 700,906 700,906 0
  03 奖金 192,878 192,878 0
  04 社会保障缴费 0 0 0
  06 伙食补助费 15,000 15,000 0
  07 绩效工资 0 0 0
  99 其他工资福利支出 0 0 0
302   商品与服务支出 420,425 0 420,425
  01 办公费 9,055 0 9,055
  02 印刷费 17,289 0 17,289
  03 咨询费 0 0 0
  04 手续费 1,086 0 1,086
  05 水费 1,946 0 1,946
  06 电费 8,999 0 8,999
  07 邮电费 19,269 0 19,269
  08 取暖费 0 0 0
  09 物业管理费(保洁费) 49,250 0 49,250
  11 差旅费 68,642 0 68,642
  12 因公出国(境)费用 17,800 0 17,800
  13 维修(护)费 81,883 0 81,883
  14 租赁费 11,740 0 11,740
  15 会议费 0 0 0
  16 培训费 5,507 0 5,507
  17 公务接待费 4,233 0 4,233
  18 专用材料费 0 0 0
  24 被装购置费 0 0 0
  25 专用燃料费 0 0 0
  26 劳务费 10,927 0 10,927
  27 委托业务费 66,000 0 66,000
  28 工会经费 10,196 0 10,196
  29 福利费 15,000 0 15,000
  30 公务用车运行维护费 21,604 0 21,604
  39 其他交通费 0 0 0
  40 税金及附加费用 0 0 0
  99 其他商品与服务支出 0 0 0
303   对个人和家庭的补助 425,452 425,452 0
  01 离休费 0 0 0
  02 退休费 214,160 214,160 0
  03 退职费 0 0 0
  04 抚恤金 0 0 0
  05 生活补助 0 0 0
  06 救济费 0 0 0
  07 医疗费 64,905 64,905 0
  08 助学金 0 0 0
  09 奖励金 45,448 45,448 0
  11 住房公积金 100,939 100,939 0
  99 其他对个人和家庭的补助支出 0 0 0
310   其他资本性支出 0 0 0
  01 房屋建筑物购建 0 0 0
  02 办公设备购置 0 0 0
  03 专用设备购置 0 0 0
  04 基础设施建设 0 0 0
  05 大型修缮 0 0 0
  07 信息网络及软件购置更新 0 0 0
  99 其他资本性支出 0 0 0
399   其他支出 0 0 0
  02 赠与 0 0 0
  99 其他支出 0 0 0
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07
部门:张掖市信访局                     单位:元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
52,500.00 0.00 22,500.00 0.00 22,500.00 30,000.00 43,636.96 17,800.00 21,603.96 0.00 21,603.96 4,233.00
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

1.因公出国(境)团组情况:2015年度本单位组织出国()团组 0 个,参加其他单位组织的出国()团组 1 个;本单位全年因公出国()累计 1 人次。

2.公务用车购置及保有情况:2015年度本单位购置公务用车  0 辆,年末公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待有关情况:国内公务接待 1 批次,人数 5 个,经费总额 0.4233 万元。

【字体:】【关闭窗口
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 版权声明 | 网站地图
中共张掖市委 张掖市人民政府主办 张掖市信息中心承办
地址:张掖市南环路679号政府大院统办二号楼 邮编:734000
Copyright 2006 & Communist party in zhangye and zhang ye people's government All Rights Reserved
陇ICP备13000766号 网络视听许可证2811617号