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张掖市政府金融办2017年部门预算说明

一、部门概况

(一)主要职责

1.贯彻落实国家关于金融方面的法律、法规、规章和政策,配合驻张金融管理部门做好货币政策落实及金融监管相关工作;组织拟订区域金融发展战略、总体规划和相关工作措施,推动地方经济与金融协调、持续发展。

2.统一规划、整合资源,加大与金融机构的对接,为企事业单位融资牵线搭桥,推动地方金融业健康发展;指导各县区做好金融协调服务工作;协助有关部门防范和处置地方金融风险;协调有关部门做好打击非法集资等工作。

3.负责与在张金融机构的沟通、协调,争取更多的金融支持和服务;协助人行张掖中心支行、张掖银监分局对在张金融机构支持我市实施区域发展战略、服务“三农”和中小企业、扩大就业、改善民生等方面的工作业绩进行考核评估。

4.统筹推进全市企业直接融资工作,配合有关部门及法人主体实现资本市场融资。协调推动企业在证券交易所上市、在全国股权交易和区域股权交易中心挂牌融资;协调企业发行债券、中期票据及探索资产证券化工作;参与企业购并、重组及再融资等有关工作。

5.配合财政部门开展年度性政府债券发行工作。

6.协调在张金融机构实施“普惠金融”政策。协调推进全市中小微企业融资工作和农村金融改革与发展,缓解中小微企业“融资难”问题,优化农村金融发展环境,推动城乡金融体系建设和产品服务创新。

7.按照省金融办授权,管理全市小额贷款公司。加强本市小额贷款公司审查上报、日常管理、动态评估,强化民间资本参与金融改革规划实施的监督。

8.指导地方融资市场发展,配合有关部门加强全市融资平台体系建设,加强地方融资市场监督,协助管理全市融资性担保公司、典当公司、投资(咨询)公司。

9.搭建全市金融信息平台,配合人行张掖中心支行推进企业和个人征信系统建设,改善社会信用环境,营造安全金融生态。

10.承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

张掖市政府金融办为财务独立运行单位。

三、2017年部门预算指标注解

(一)收入预算情况

2017年收入预算96.11万元,比2016年增加43.77万元,主要原因为工资福利和对个人的补助增加。其中:财政拨款96.11万元。

(二)支出预算情况

2017支出预算96.11万元,比2016年增加43.77万元,主要原因为工资福利和对个人的补助增加。其中:财政拨款安排的支出96.11万元。

(三)政府支出功能分类指标

2017年市政府金融办支出预算为96.11万元,其中:一般公共服务支出85.35万元,与上年50.18万元相比,增加35.17万元,增幅为70%,医疗卫生与计划生育支出(医疗保障)3.78万元,与上年2.16万元相比,增加1.62万元,增幅为75%;住房保障支出(住房公积金)6.98万元,与上年3.98万元相比,增加3万元,增幅为75%。

(四)政府支出经济分类指标

2017年市政府金融办支出预算为96.11万元,其中:工资福利支出73.51万元,与上年40.96万元相比,增加32.55万元,增幅为79%;对个人和家庭补助支出9.06万元,与上年3.99万元相比,增加5.07万元,增幅为127%;商品和服务支出13.54万元,与上年7.39万元相比,增加6.15万元,增幅为83%。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

市政府金融办2017年“三公”经费、培训费、会议费共3.39万元,机关运行经费85.35万元,资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费3万元,同2016年持平。预计接待15批次,150人次。

3.公务用车运行维护费0万元,较2016年减少1.5万元。主要原因为公务用车已按规定无偿划拨至公车服务中心和市国资办。

4.培训费0.09万元,同2016年持平。

5.会议费0.3万元,同2016年持平。

6.机关运行费85.35万元,较2016年增加35.17万元,增长70%。

(三) 政府采购情况

市政府金融办2017年政府采购预算总额6万元,其中:政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算1万元。

五、部门预算绩效评价情况

市政府金融办无绩效评价情况。

六、政府性基金支出情况

市政府金融办无政府性基金支出。

七、名词解释

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指市政府办公室用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指市政府办公室用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1.部门收支总体情况表点击下载

2.部门收入总体情况表点击下载

3.部门支出总体情况表点击下载

4.财政拨款收支总体情况表点击下载

5.财政拨款支出表点击下载

6.一般公共预算支出情况表点击下载

7.一般公共预算基本支出情况表点击下载

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表点击下载

9.一般公共预算机关运行经费点击下载

10.政府性基金预算支出情况表点击下载

 

 

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